Amministratore Sistema di Controllo Interno

Competono all’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nell’ambito del proprio ruolo di sovrintendenza sulle funzionalità di detto Sistema, i seguenti compiti, secondo quanto previsto dal Criterio applicativo 7.C.4 del Codice:

  • Dare esecuzione alle Linee di Indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, verificandone costantemente l’adeguatezza e l’efficacia, curando inoltre l’adattamento di tale Sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare
  • Curare l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, sottoponendoli periodicamente all’esame del Consiglio di Amministrazione
  • Riferire tempestivamente al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato (o il Consiglio) possa adottare le opportune iniziative
  • Chiedere alla Funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell’esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo, Rischi  e Sostenibilità e al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio nominato dall’Assemblea del 30 aprile 2018 ha confermato, in data 9 maggio 2018, l’individuazione dell’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nella persona dell’Amministratore Delegato, con tutti i poteri e compiti previsti al riguardo dall’art. 7 del Codice.

Amministratore Sistema di Controllo Interno

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